额济纳旗人民检察院
2014年度部门决算分析报告
一、部门基本情况
(一)基本情况
1.部门职能
人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。额济纳旗人民检察院主要职责是:
(一)依法对额济纳旗人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受额济纳旗人民代表大会及其常务委员会的监督。
(二)依法向额济纳旗人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)根据上级精神,结合本旗实际,确定检察工作方针,部署检察工作任务,制定检察工作规划。
(四)依法对贪污贿赂犯罪 、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
(五)对刑事案件依法进行审查,批准或决定逮捕犯罪嫌疑人,提起公诉。
(六)对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。 (七)对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(八)对地方人民法院确有错误的判决或裁定,依法提起(请)抗诉。
(九)受理单位和个人的举报、控告、申诉、以及犯罪嫌疑人的自首。
(十)负责检察技术和物证检验、审核工作。
(十一)对国家机关工作人员犯罪预防工作进行研究并提出预防对策;负责预防职务犯罪的法制宣传;参与全旗的社会治安综合治理工作。
(十二)负责检察队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员。
(十三)向额济纳旗人民代表大会及其常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。
(十四)规划和管理好本机关的财务装备工作。
(十五)办理上级检察机关和旗委、旗人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。
2.人员情况及增减变动原因
2014年,我院编制为22人,实有人数30人(包括离岗不占编2人,聘用人员4人)。新增人员6人,其中招考录入3人,从外单位调入3人。
( 二 )当年取得的主要事业成效
1、财政拨款收入支出情况说明
我院在抓好预算执行的同时,各项重点工作取得明显进展。2014年,总收入为5419773.59元,总支出为5419773.59元。
2、工作情况
我院始终将“以事实为依据,以法律为准绳”作为检察工作的精髓。2014年,我院共受理各类案件109件,其中侦查监督案件30件37人,公诉案件63件81人,贪污、渎职案件1件1人;受理来访8件次;民事行政检察部门受理7件次。在工作中以打击刑事犯罪为主题,全年共批准逮捕20件24人,提起公诉41件51人。工作中贯彻宽严相济政策,对未成年人、老年人、过失犯等从宽处理,对自首、立功情节依法认定,全年不批准逮捕案件10件13人,不起诉案件8件15人,无一件涉检涉访案件,既保证了法律的严肃性,又促进了社会和谐稳定。
二、收入支出预算执行情况分析
1、收入支出预算情况表(单位:元)
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2014年
预算
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2014年
收入
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2013年
收入
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2014年
支出
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2013年
支出
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总收入:
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3470000
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5419773.59
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9216587.01
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5419773.59
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9216587.01
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其中行政运行
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1764000
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3918432
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3763639
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3918432
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3763639
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公共安全
转移支付补助
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800000
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500000
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4440000
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500000
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4440000
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社会保障和就业
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668000
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729032.59
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646622.8
|
729032.59
|
646622.8
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住房保障
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238000
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272309
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366325.21
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272309
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366325.21
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2、各项收入占总收入比重
额济纳旗人民检察院今年总收入为5419773.59元。其中:行政运行3918432元,占总收入的72.3%; 公共安全转移支付补助500000元,占总收入的9.23%;社会保障和就业729032.59元,占总收入的13.45%;住房保障272309元,占总收入的5.02%。
3、各项支出占总支出比重
额济纳旗人民检察院今年总支出为5419773.59元。其中:行政运行3918432元,占总支出的72.3%; 公共安全转移支付补助500000元,占总支出的9.23%;社会保障和就业729032.59元,占总支出的13.45%;住房保障272309元,占总支出的5.02%。
4、“三公”经费预算、支出情况
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2014年预算
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2014年支出
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2013年支出
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总支出
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310000
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225138.8
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284694.62
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其中:
车辆运行维护费
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250000
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173138.8
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242272.62
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招待费
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60000
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52000
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42422
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单位“三公”经费比去年降低20.92%。
5、年末结转和结余情况
无。
三、资产负债情况分析
单位:元
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资产合计
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负债和净资产合计
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合计
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流动资产
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合计
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其他应付款
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资产基金
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财政拨款结转
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现金
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银行存款
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财政应返
还额度
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其他应收款
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固
定
资
产
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2013年
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3939801.75
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1027124.75
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2912677
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3939801.75
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1027124.75
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2912677
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2014年
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4016669.00
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1064000
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2952669
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4016669
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1064000
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2952669
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本年新增固定资产43056元,其中新购置办公软件12200元、窗帘5116元、警用装备2840元、床9100元以及台式电脑13800元。核销历年固定资产3064元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
今年,我单位严格贯彻落实中央八项规定、自治区28项配套规定和相关文件要求,对2014年单位预算收入、支出管理、资产管理、财务会计管理及设立“小金库”进行了自查,并详细编报了2015年部门预算的说明,严格执行公务接待管理制度,差旅费用管理办法,进一步规范了报销流程。
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